Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 137.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.662.049
Retención DNCP
₲ 489.633
Retención IVA
₲ 3.747.191
Retención Renta
₲ 2.498.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119618
Monto Contrato
₲ 10.427.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.744.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.744.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304300
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 07/16 "SERVICIO DE COLACIONES ALIMENTARIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2016/2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion