Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 269.402.900
Nro. Solicitud de Transferencia
116070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.197.259
Retención DNCP
₲ 960.054
Retención IVA
₲ 7.347.352
Retención Renta
₲ 4.898.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119618
Monto Contrato
₲ 10.427.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.744.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.744.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304300
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 07/16 "SERVICIO DE COLACIONES ALIMENTARIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2016/2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion