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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0011355
Monto de la Factura
₲ 652.575
Nro. Solicitud de Transferencia
47793
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.110

Retención DNCP
₲ 1.465
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-88167
Monto Contrato
₲ 143.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.594.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.594.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271746
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas