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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0011654
Monto de la Factura
₲ 3.688.038
Nro. Solicitud de Transferencia
74852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.488.817

Retención DNCP
₲ 13.143
Retención IVA
₲ 100.583
Retención Renta
₲ 67.055
Multa
₲ 18.440

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-88167
Monto Contrato
₲ 143.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.594.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.594.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271746
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas