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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 1.673.131
Nro. Solicitud de Transferencia
46766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.117

Retención DNCP
₲ 5.962
Retención IVA
₲ 45.631
Retención Renta
₲ 30.421
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90715
Monto Contrato
₲ 31.789.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.383.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.383.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios