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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 1.673.131
Nro. Solicitud de Transferencia
37310
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.667.047

Retención DNCP
₲ 6.084
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90715
Monto Contrato
₲ 31.789.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.383.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.383.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios