Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014027
Monto de la Factura
₲ 8.150.160
Nro. Solicitud de Transferencia
79401
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.949.454
Retención DNCP
₲ 31.867
Retención IVA
₲ 6.253
Retención Renta
₲ 162.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87911
Monto Contrato
₲ 966.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.215.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.215.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas