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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010120
Monto de la Factura
₲ 3.585.768
Nro. Solicitud de Transferencia
147671
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.768

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87911
Monto Contrato
₲ 966.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.215.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.215.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas