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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007374
Monto de la Factura
₲ 2.571.973
Nro. Solicitud de Transferencia
93073
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.793

Retención DNCP
₲ 9.888
Retención IVA
₲ 14.842
Retención Renta
₲ 50.450
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87910
Monto Contrato
₲ 644.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.720.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.720.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas