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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 1.921.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74612
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2014
Fecha de la Transferencia
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
5/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-88566
Monto Contrato
₲ 1.921.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.836.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.826.836.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271872
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOPORTE METALINK Y LICENCIAS DE USO ORACLE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios