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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005887
Monto de la Factura
₲ 26.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.545.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57256
Monto Contrato
₲ 156.345.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.206.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.206.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas