Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006003
Monto de la Factura
₲ 26.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116580
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.545.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57256
Monto Contrato
₲ 156.345.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.206.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.206.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas