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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000883
Monto de la Factura
₲ 7.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116069
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.710.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
94/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57296
Monto Contrato
₲ 118.590.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.697.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.697.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas