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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96801
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.200

Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-99560
Monto Contrato
₲ 1.188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.384.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273441
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores