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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 5.263.200
Nro. Solicitud de Transferencia
143305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-85534
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.991.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.991.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores