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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011387
Monto de la Factura
₲ 1.538.601.406
Nro. Solicitud de Transferencia
34745
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.601.406

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-21996
Monto Contrato
₲ 30.712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.195.400.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.195.400.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210742
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aeronave de Transporte Liviano (Mono Motor)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4