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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 4.897.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
49/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28360
Monto Contrato
₲ 111.745.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.793.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.793.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5