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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0006091
Monto de la Factura
₲ 22.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.888.179

Retención DNCP
₲ 78.221
Retención IVA
₲ 604.800
Retención Renta
₲ 604.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
226/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189260
Monto Contrato
₲ 63.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.210.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.210.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)