Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005486
Monto de la Factura
₲ 20.876.900
Nro. Solicitud de Transferencia
163740
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.899.940
Retención DNCP
₲ 77.071
Retención IVA
₲ 303.980
Retención Renta
₲ 595.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188549
Monto Contrato
₲ 1.083.430.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.457.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.457.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional