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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005571
Monto de la Factura
₲ 17.711.150
Nro. Solicitud de Transferencia
12028
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.886.445

Retención DNCP
₲ 65.444
Retención IVA
₲ 253.252
Retención Renta
₲ 506.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188549
Monto Contrato
₲ 1.083.430.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.457.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.457.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional