Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006068
Monto de la Factura
₲ 1.567.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.487.329
Retención DNCP
₲ 5.690
Retención IVA
₲ 30.237
Retención Renta
₲ 43.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188549
Monto Contrato
₲ 1.083.430.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.457.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.457.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional