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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0012773
Monto de la Factura
₲ 16.412.660
Nro. Solicitud de Transferencia
148994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.459.532

Retención DNCP
₲ 57.892
Retención IVA
₲ 447.618
Retención Renta
₲ 447.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190106
Monto Contrato
₲ 226.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.305.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.267.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)