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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0013819
Monto de la Factura
₲ 6.629.480
Nro. Solicitud de Transferencia
108227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.244.488

Retención DNCP
₲ 23.384
Retención IVA
₲ 180.804
Retención Renta
₲ 180.804
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190106
Monto Contrato
₲ 226.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.305.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.267.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)