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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069791
Monto de la Factura
₲ 63.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.016.623

Retención DNCP
₲ 225.393
Retención IVA
₲ 1.742.727
Retención Renta
₲ 1.742.727
Multa
₲ 172.530

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189612
Monto Contrato
₲ 4.189.317.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.888.429.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.814.946.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)