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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 532.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.749.127

Retención DNCP
₲ 1.877.567
Retención IVA
₲ 14.517.273
Retención Renta
₲ 14.517.273
Multa
₲ 638.760

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190008
Monto Contrato
₲ 14.989.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.109.532.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.109.532.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)