Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 534.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.899.933
Retención DNCP
₲ 1.886.033
Retención IVA
₲ 14.582.727
Retención Renta
₲ 14.582.727
Multa
₲ 748.580
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190008
Monto Contrato
₲ 14.989.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.109.532.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.109.532.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)