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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 309.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80163
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.328.686

Retención DNCP
₲ 1.090.950
Retención IVA
₲ 8.435.182
Retención Renta
₲ 8.435.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188572
Monto Contrato
₲ 18.413.916.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.865.289.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.865.289.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)