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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048434
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53208
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.254.444

Retención DNCP
₲ 4.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193945
Monto Contrato
₲ 53.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.942.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.942.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)