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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0004054
Monto de la Factura
₲ 40.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.232.828

Retención DNCP
₲ 143.172
Retención IVA
₲ 1.107.000
Retención Renta
₲ 1.107.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196689
Monto Contrato
₲ 21.537.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.516.791.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.521.783.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)