Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060408
Monto de la Factura
₲ 87.020.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.967.264
Retención DNCP
₲ 306.946
Retención IVA
₲ 2.373.295
Retención Renta
₲ 2.373.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189705
Monto Contrato
₲ 3.362.379.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.588.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.145.588.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)