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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087207
Monto de la Factura
₲ 100.276.800
Nro. Solicitud de Transferencia
212557
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.545.492

Retención DNCP
₲ 350.057
Retención IVA
₲ 2.734.822
Retención Renta
₲ 3.646.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189705
Monto Contrato
₲ 3.362.379.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.588.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.145.588.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)