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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.425

Retención DNCP
₲ 1.675
Retención IVA
₲ 12.955
Retención Renta
₲ 12.955
Multa
₲ 3.990

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190110
Monto Contrato
₲ 5.240.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.490.466.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.466.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)