Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 21.595.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.240.126
Retención DNCP
₲ 76.174
Retención IVA
₲ 588.975
Retención Renta
₲ 588.975
Multa
₲ 101.500
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190110
Monto Contrato
₲ 5.240.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.490.466.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.466.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)