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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 3.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.129.248

Retención DNCP
₲ 11.728
Retención IVA
₲ 90.682
Retención Renta
₲ 90.682
Multa
₲ 2.660

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190110
Monto Contrato
₲ 5.240.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.490.466.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.466.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)