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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0146347
Monto de la Factura
₲ 236.567.564
Nro. Solicitud de Transferencia
181267
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.687.428

Retención DNCP
₲ 825.836
Retención IVA
₲ 6.451.843
Retención Renta
₲ 8.602.457
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-197008
Monto Contrato
₲ 3.463.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.112.680.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.112.680.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)