Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043992
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187751
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.545
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161437
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.773.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.933.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia