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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035942
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.768

Retención DNCP
₲ 2.504
Retención IVA
₲ 19.364
Retención Renta
₲ 19.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161437
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.773.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.933.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia