Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019314
Monto de la Factura
₲ 24.753.660
Nro. Solicitud de Transferencia
219707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.070.410
Retención DNCP
₲ 86.413
Retención IVA
₲ 675.100
Retención Renta
₲ 900.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.286.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.273.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas