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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017919
Monto de la Factura
₲ 1.353.840
Nro. Solicitud de Transferencia
174033
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.261.779

Retención DNCP
₲ 4.725
Retención IVA
₲ 36.923
Retención Renta
₲ 49.231
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.286.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.273.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas