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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061258
Monto de la Factura
₲ 272.788.960
Nro. Solicitud de Transferencia
129603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.417.341

Retención DNCP
₲ 972.121
Retención IVA
₲ 7.439.699
Retención Renta
₲ 4.959.799
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136757
Monto Contrato
₲ 3.904.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.326.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.326.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321843
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil