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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015794
Monto de la Factura
₲ 17.187.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83987
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.187.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19709
Monto Contrato
₲ 723.476.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.034.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.034.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud