Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 6.976.657
Nro. Solicitud de Transferencia
56364
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.976.657
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 G S.R.L.
RUC
80001002-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19524
Monto Contrato
₲ 131.420.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.791.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.791.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM