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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 4.399.750
Nro. Solicitud de Transferencia
71983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.399.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-4469
Monto Contrato
₲ 58.882.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.521.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.521.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Perosnas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL