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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012201
Monto de la Factura
₲ 124.193.160
Nro. Solicitud de Transferencia
60623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.193.160

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-5999
Monto Contrato
₲ 1.556.138.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.350.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.350.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)