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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 63.567.150
Nro. Solicitud de Transferencia
115068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.567.150

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19521
Monto Contrato
₲ 211.890.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.158.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.158.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM