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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11589
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones