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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 13.265.565
Nro. Solicitud de Transferencia
60435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.265.565

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-4555
Monto Contrato
₲ 143.515.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.480.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.480.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)