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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 1.713.750
Nro. Solicitud de Transferencia
38160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6670
Monto Contrato
₲ 127.875.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.165.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.165.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma