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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004993
Monto de la Factura
₲ 903.633.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.633.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19474
Monto Contrato
₲ 2.347.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.164.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.164.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud