Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013763
Monto de la Factura
₲ 17.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17048
Monto Contrato
₲ 781.344.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.850.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.850.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu